职位要求
工作职责:
1、审核供应商付款及分包工程款付款;
2、审核原料入库单、发票、付款单和各种应付帐款;
3、编制、审核记账凭证及其原始资料,保证数字准确,附件齐全并真实有效;
4、按照相关制度、开支标准,审核报销凭证,对不真实、不规范、不合理事项进行事前监督,并将有关事项及时反馈领导;
5、审核客户专用发票开具情况;
6、应收金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪管理;
7、核对公司与客户的往来对账单,编制应收账款明细表以及核对相关部门提交的回款计划;
8、根据合同的节点,及时与项目、市场等部门沟通,定期跟踪应收款的回款的时间,确保资金及时回笼;
9、加强成本管理的基础工作,健立健全各项原始记录,为正确计算成本提供可靠依据;
10、严格按成本核算办法规定,正确归集分配生产费用,根据实际计算产品成本;
11、对项目及产品定期进行成本核算,编制单项成本表,按目标计划控制成本,并进行成本费用的分析;
12、负责每月编制内部报表和外部报表。内部报表包括:应付帐款表、应收帐款表。外部报表包括:资产负债表、利润表、现金流量表,纳税申报表;
任职要求:
1、财务会计、金融等相关专业毕业,大学本科 以上学历;
2、熟悉国家和地方财务、审计、税务方面的法律、法规;
3、熟练应用办公自动化及财务软件,有会计中级资格证书;
4、五年以上生产制造型企业工作经验。